當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,有個(gè)勞務(wù)外包項(xiàng)目談下來了,估計(jì)一年開票累計(jì)會(huì)超過500萬,會(huì)變成一般納稅人,現(xiàn)在要簽合同了,里面稅費(fèi)怎么寫?



就是合同總價(jià)多少?其中增值稅金額多少?
2023 11/27 11:25

84785024 

2023 11/27 11:28
服務(wù)費(fèi)一年只有30多萬,但是人工工資有幾百萬

84785024 

2023 11/27 11:29
這個(gè)我不能差額征稅吧

家權(quán)老師 

2023 11/27 11:29
分別列明不含稅金額,增值稅金額,合計(jì)金額就是

84785024 

2023 11/27 11:30
就是我現(xiàn)在是小規(guī)模 稅率是1 但是我開票超過500萬不就成一般納稅人了 稅率就是6個(gè)點(diǎn)了 那稅金怎么算

家權(quán)老師 

2023 11/27 11:34
那么以后要交的增值稅就是500/1.06*0.06

84785024 

2023 11/27 11:35
現(xiàn)在要簽合同,那稅金怎么寫?

家權(quán)老師 

2023 11/27 11:38
現(xiàn)在還沒發(fā)寫稅金,因?yàn)椋悻F(xiàn)在還是小規(guī)模,需要等升級為一般納稅人后才能開6%
