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問題已解決

老師您好,我這邊22年12月份收到的進行發(fā)票已經(jīng)做賬了,現(xiàn)在對方又要讓我們紅沖,如果對方紅沖了發(fā)票,我這邊怎么做賬

84785013| 提問時間:2023 11/27 14:32
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款?負數(shù)
2023 11/27 14:33
84785013
2023 11/27 14:37
如果這個月我這邊不開發(fā)票的話,月初增值稅申報表怎么填寫
家權老師
2023 11/27 14:38
在附表2填進項稅轉出的原因對應欄
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