問題已解決
老師,我們收到對方的貨,票沒有收到,支付了一部分錢,這個要怎么做賬



稍等同學(xué),正在答題,馬上發(fā)你
2023 11/27 15:47

大侯老師 

2023 11/27 15:49
同學(xué)你好:
1.收到材料并驗收入庫,暫時估價入賬,分錄如下:
借:原材料/庫存商品
貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款
銀行存款(部分貨款)
2.下月初,將上述暫估入賬憑證紅字沖回。
3.收到發(fā)票,并支付賬款,分錄如下:
借:原材料/庫存商品
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:銀行存款

84785036 

2023 11/27 15:53
老師,這個我做合適嗎?

大侯老師 

2023 11/27 15:56
同學(xué)你好,這是款項都已經(jīng)支付了嗎?都已經(jīng)支付了,可以這樣寫,收到發(fā)票之后,沖銷應(yīng)付賬款暫估。

84785036 

2023 11/27 16:17
是的,老師這個是已經(jīng)全部支付的

大侯老師 

2023 11/27 16:19
嗯,全部支付了的話,可以這樣記賬,收到發(fā)票之后,借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)付賬款-暫估

84785036 

2023 11/27 16:23
老師,車輛維修費的進(jìn)項可以抵扣嗎

84785036 

2023 11/27 16:25
老師,收到發(fā)票的分錄你是不是寫錯了

大侯老師 

2023 11/27 16:29
1.收到發(fā)票分分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付賬款。
2.公司車輛維修的發(fā)票進(jìn)項可以抵扣。

84785036 

2023 11/27 16:31
老師,全款付,沒收到發(fā)票,還有那種做賬方式

大侯老師 

2023 11/27 16:33
可以借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。然后貨物收到后先做臺賬登記。等收到發(fā)票之后,借:原材料,貸:預(yù)付賬款。

84785036 

2023 11/27 16:41
還有其他的方式嗎,那樣的話票當(dāng)月收不到就得把庫存放到下月去

大侯老師 

2023 11/27 16:51
沒有了,只有這兩種方式。同學(xué)你想通過這個賬務(wù)處理達(dá)到什么效果,我看看用哪種合適。

84785036 

2023 11/27 16:57
確認(rèn)那個月進(jìn)的貨和那些票沒收到

大侯老師 

2023 11/27 17:00
那就是第一種比較合適,收到或了,原材料也入庫了。剩下的就是收到票沖暫估。

84785036 

2023 11/27 20:05
好的,老師

大侯老師 

2023 11/27 20:06
不客氣同學(xué),如果回答有幫助,幫忙給點一個五星好評,多謝多謝。
