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問題已解決
應(yīng)交增值稅余額是9000 10月份繳納增值稅,分錄怎么寫呢,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸銀行



同學(xué),你好
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
貸銀行
2023 11/28 15:45

84784994 

2023 11/28 15:46
增值稅的進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)呢

小菲老師 

2023 11/28 15:46
同學(xué),你好
結(jié)轉(zhuǎn)了,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

84784994 

2023 11/28 15:50
我這里是三級(jí)
了,不是二級(jí)科目

小菲老師 

2023 11/28 15:51
同學(xué),你好
你把你之前的分錄發(fā)我一下

84784994 

2023 11/28 15:54
收入,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 成本,借主營(yíng)成本應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款

84784994 

2023 11/28 15:55
目前應(yīng)交稅費(fèi)是9000,怎么沖呢

小菲老師 

2023 11/28 15:56
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額
你這個(gè)是二級(jí)科目呀??

84784994 

2023 11/28 16:04
我做什么分錄沖呢

小菲老師 

2023 11/28 16:06
同學(xué),你好
你?應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)沖,差額就是繳納增值稅,就沖這個(gè)
