問題已解決
業(yè)務(wù)采購白酒收到專用增值稅發(fā)票,記賬時進項稅直接進成本了,借業(yè)務(wù)招待費,貸銀行存款了,但是在下個月抵扣時,這個進項稅額他又抵扣了,現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出,該怎么做分錄



借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2023 11/28 16:10

84785027 

2023 11/28 16:12
應(yīng)交稅費增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,需要做處理嗎

東老師 

2023 11/28 16:13
這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)就行

84785027 

2023 11/28 16:15
借主營業(yè)務(wù)成本嗎?入賬時候是業(yè)務(wù)招待費啊

東老師 

2023 11/28 16:16
您看您上面說的不是直接記成本了嗎?

84785027 

2023 11/28 16:17
我寫的借業(yè)務(wù)招待費,貸記銀行存款

東老師 

2023 11/28 16:18
那借就記入業(yè)務(wù)招待費,你原來計入什么科目?轉(zhuǎn)出的時候,借方就進入到什么科目

84785027 

2023 11/28 16:18
好的,謝謝老師

東老師 

2023 11/28 16:18
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
