問題已解決
老師好!前任會計把庫存多入了!老師好!我們支付了一筆保險錢,但是對方給我們少開了275元發(fā)票,下一月份給我們再開275元發(fā)票,那現(xiàn)在借方我用什么科目掛賬?



沒有發(fā)票的,正常到賬就可以的,正常做管理費用,發(fā)票到了之后你再調(diào)整。
2023 11/29 12:34

84785008 

2023 11/29 12:39
但是現(xiàn)在我們付了4000,只收到3800的發(fā)票,那不是得掛200元的賬嗎?而且那200發(fā)票要到12月開具

84785008 

2023 11/29 12:40
那200元不得掛其他應(yīng)收款嗎?收到200的發(fā)票貸方再沖掉?

郭老師 

2023 11/29 12:42
好,按照4000來做費用就可以的,沒有發(fā)票,實際業(yè)務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了就可以做。

84785008 

2023 11/29 12:43
但是下月收到200的專票又咋做賬?

郭老師 

2023 11/29 12:45
借其他應(yīng)付款,貸管理費用,
借管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,貸其他應(yīng)付款。

84785008 

2023 11/29 12:48
沒看懂!我是這樣做的,借管理費用 借:進項稅 借其他應(yīng)收款—公司名稱貸銀行存款4000
下月收到200發(fā)票:借管理費用進項稅貸其他應(yīng)收款

郭老師 

2023 11/29 12:51
借管理費用應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸銀行4000

84785008 

2023 11/29 12:51
那老師我們這個月銀行存款支付了4000元,收到發(fā)票3800元發(fā)票,會計分錄咋寫呢?

84785008 

2023 11/29 12:52
下月收到200的發(fā)票會計分錄寫一下吧!會計小白請求幫助。

84785008 

2023 11/29 12:53
那實際沒有收到4000發(fā)票啊!收到3800的發(fā)票,進項稅也得按照3800的勾選啊

郭老師 

2023 11/29 12:54
上面我寫了,你看回復(fù)可以嗎?回復(fù)一下,回復(fù)一下。上面那個你能看懂吧,發(fā)票到了之后,借其他應(yīng)付款200,
貸管理費用200,這個能看懂嗎?紅沖無票支出呀。

郭老師 

2023 11/29 12:54
借管理費用,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項,貸其他應(yīng)付款200,這個是做發(fā)票的。

郭老師 

2023 11/29 12:54
管理費用和進項不知道是多少發(fā)分不出來,所以沒給你寫金額。

84785008 

2023 11/29 12:57
實際的金額就是這個截圖上面的,空白的地方是我不知道掛什么科目。

郭老師 

2023 11/29 12:57
管理費用管理費用管理費用。

84785008 

2023 11/29 13:04
那老師的意思是這么做?

郭老師 

2023 11/29 13:05
對的,是的,是這么做的。
