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老師,向您請教,每月計提增值稅,借轉(zhuǎn)出未交,貸未交,的話,年底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢



你好,這種計提方式年底的話也不用結(jié)轉(zhuǎn)
2023 11/29 15:13

84784965 

2023 11/29 15:27
老師,那轉(zhuǎn)出未交增值稅不是由借方余額嗎

東老師 

2023 11/29 15:28
對,你這種方式就是有借方余額的

84784965 

2023 11/29 15:36
那年底結(jié)轉(zhuǎn)的話,用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)呢

東老師 

2023 11/29 15:39
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
