問題已解決
老師,21年供應商開的發(fā)票,現(xiàn)在因為部分退貨開了紅字發(fā)票,和扣除退貨的正數(shù)發(fā)票。分錄這樣子做對嗎?



之前的材料沒有結轉成本的可以。
2023 11/30 15:32

84785023 

2023 11/30 15:34
結轉成本了,而且這個項目23年就結束,沒有任何材料開進來了

郭老師 

2023 11/30 15:35
你好,你在什么時間結轉的成本?

84785023 

2023 11/30 15:35
上面的分錄,這個項目的材料是負數(shù)了,要怎么處理呢?

84785023 

2023 11/30 15:37
原來開進來的發(fā)票,21年就已經結轉成本了

郭老師 

2023 11/30 15:38
借原材料
貸以前年度損益調整
匯算需要納稅調整的

84785023 

2023 11/30 15:41
老師,我看不懂你的分錄,這個原材料是原來的,還是新開的,還是退貨部分?而且21年的匯算清繳已經做完了什么時候再調增呢?

郭老師 

2023 11/30 15:42
你好,調整的是你原材料差額的那一部分。不是多結轉了成本。

郭老師 

2023 11/30 15:42
多結轉了,就需要紅沖這個理解吧。

84785023 

2023 11/30 15:57
就是把以前多結轉的那部分成本,轉到以前年度損益調整嗎? 借:原材料 7654.87 貸:利潤分配-未分配利潤 7654.87

郭老師 

2023 11/30 15:58
小企業(yè)會計準則的,可以的。

84785023 

2023 11/30 15:58
我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調整這個科目

郭老師 

2023 11/30 15:58
可以可以可以可以

84785023 

2023 11/30 16:07
老師,那我的進項稅額要怎么處理? 還有我什么時候納稅調整?24年4、5份嗎?

郭老師 

2023 11/30 16:07
進項轉出就可以的,附表二里面填寫。

郭老師 

2023 11/30 16:07
明年匯算清繳、納稅調整。

84785023 

2023 11/30 16:12
老師,納稅調整是在哪個表里,哪個項目里填寫呢?

郭老師 

2023 11/30 16:12
你好105000這個表格里面30行。

84785023 

2023 11/30 16:25
非常感謝老師,祝老師生活愉快

郭老師 

2023 11/30 16:26
不用客氣,工作愉快,非常感謝。
