問題已解決
去年的一筆銷售,已經(jīng)申報(bào)未開票增值稅銷項(xiàng),一個(gè)月后來退回了,未申報(bào)相應(yīng)增值稅負(fù)數(shù),下個(gè)月申報(bào)時(shí)填寫相應(yīng)未開票負(fù)數(shù)可以嗎?


可以的,雖然跨年了但是依舊可以
2023 11/30 21:36

去年的一筆銷售,已經(jīng)申報(bào)未開票增值稅銷項(xiàng),一個(gè)月后來退回了,未申報(bào)相應(yīng)增值稅負(fù)數(shù),下個(gè)月申報(bào)時(shí)填寫相應(yīng)未開票負(fù)數(shù)可以嗎?
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