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問題已解決

請問老師,我們收到供應商的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,但是后期他們因為稅率錯了,又做了紅沖,那么我在稅務局申報表,要不要做進項轉出?或者我不轉出,正常抵扣這個負數(shù)發(fā)票能行嗎?

84784988| 提問時間:2023 12/01 14:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,是需要轉出的這個
2023 12/01 14:37
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