問題已解決
老師好!我上月計提工資,這月發(fā)放,現(xiàn)在發(fā)放多支付了10元,現(xiàn)在應付職工薪酬工資負數(shù)10元怎么掛賬?估計收不回了,只能做營業(yè)外支出了



同學,你好
是的,計入營業(yè)外支出
2023 12/03 11:04

84785008 

2023 12/03 11:05
那會計分錄咋寫?

小菲老師 

2023 12/03 11:06
同學,你好
借:營業(yè)外支出
貸:應付職工薪酬

84785008 

2023 12/03 11:06
借營業(yè)外支出10貸應付職工薪酬工資10?

小菲老師 

2023 12/03 11:20
同學,你好
嗯嗯,是的
