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問題已解決

4、音像柜組向鴻達(dá)數(shù)碼公司購進(jìn)藍(lán)牙音箱100臺,不含稅進(jìn)價為100元/臺,不含稅進(jìn)價為100元/臺,增值稅稅率為13%,現(xiàn)發(fā)票與商品均已送達(dá)。驗收時發(fā)現(xiàn)實際收到藍(lán)牙音箱90臺,因該批購進(jìn)商品存在數(shù)量差異,貨款暫未支付。經(jīng)查,系捷達(dá)物流公司運(yùn)輸過程中丟失造成,時代商城不要求補(bǔ)發(fā)商品,鴻達(dá)數(shù)碼公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。該批藍(lán)牙音箱的市場零售價格為含稅價140元/臺。①收到商品時的會計核算②根據(jù)紅字增值稅專用發(fā)票沖減購進(jìn)商品的會計核算

84784952| 提問時間:2023 12/03 23:52
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
音像柜組會計核算: 借:庫存商品 9000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 1170 貸:應(yīng)付賬款 10170 字增值稅專用發(fā)票沖減購進(jìn)商品的會計核算 借:應(yīng)付賬款 1130 貸:庫存商品 1000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 130
2023 12/04 00:08
薇老師
2023 12/04 00:12
按這個——音像柜組會計核算: 借:庫存商品 10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 1300 貸:應(yīng)付賬款 11300 紅字增值稅專用發(fā)票沖減購進(jìn)商品的會計核算 借:應(yīng)付賬款 1130 貸:庫存商品 1000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 130
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