問題已解決
一般納稅人建筑公司,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前會計今年4月份把某簡易征收項目的專票做了兩遍,一遍是按專票做的一遍是按普票做的,現(xiàn)在怎么處理呢



把做錯了的發(fā)票紅沖就是了
2023 12/04 08:39

84785016 

2023 12/04 08:47
老師好!我查了今年4月的申報表,增值稅已經(jīng)把當專票做的這部分稅額已經(jīng)抵扣了

家權(quán)老師 

2023 12/04 08:52
那么就需要做進項轉(zhuǎn)出

84785016 

2023 12/04 08:54
老師好!具體怎么做呢,這本來就是一個簡易征收的項目,少交的稅款需要更正申報補繳嗎

家權(quán)老師 

2023 12/04 09:00
是的,需要更正申報當月的及以后的累計數(shù)

84785016 

2023 12/04 09:47
老師好!抵扣了的進項稅,不補繳稅款,紅沖專票的分錄,做進項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎

家權(quán)老師 

2023 12/04 09:49
是的,后邊就是做進項轉(zhuǎn)出

84785016 

2023 12/04 10:02
老師好!比如前面是做的:
借:工程施工 10
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 0.1
貸:應(yīng)付賬款-***公司 10.1
現(xiàn)在不補繳稅款,直接沖紅,
借:工程施工 -10
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 -0.1
貸:應(yīng)付賬款-***公司 -10.1
然后再做
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出0.1
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額0.1
是這樣嗎老師

家權(quán)老師 

2023 12/04 10:04
本來就沒認證,那么就不用轉(zhuǎn)出,直接紅沖就是

84785016 

2023 12/04 10:05
老師好!是已經(jīng)認證了,也已經(jīng)抵扣過了

家權(quán)老師 

2023 12/04 10:09
借:工程施工 -10
貸:應(yīng)付賬款-***公司 -10.1
? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出0.1

84785016 

2023 12/04 10:12
老師好!這么做后就是沖紅對嗎?昨完還需要更正申報補繳稅款嗎

家權(quán)老師 

2023 12/04 10:15
是的,更申報發(fā)生當月的增值稅

84785016 

2023 12/04 10:19
老師好!更正申報當期的增值稅申報表就得補繳增值稅和附加稅4萬多還有滯納金,稅款做了進項稅額轉(zhuǎn)出后,這個月申報上個月的時候再多認證些,不補繳稅款可以嗎

家權(quán)老師 

2023 12/04 10:20
這個建議咨詢稅局12366看怎么操作好
