問題已解決
稅控技術(shù)服務(wù)費,繳納時做 借 管理費用280 貸銀行存款 280,發(fā)生遞減時做 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280,貸 管理費用280,那應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅款)這借方的280元怎么結(jié)轉(zhuǎn)平衡



同學(xué),你好
這個就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023 12/04 18:40

84785010 

2023 12/04 18:42
借? 應(yīng)交稅費_未交增值稅 280? 貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅款)280嗎

小菲老師 

2023 12/04 18:42
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84785010 

2023 12/04 18:44
老師,還有我們今年借款合同免征印花稅,收到的退還的印花稅退稅款,做借銀行存款,貸稅金及附加對嗎

小菲老師 

2023 12/04 18:45
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
