問題已解決
老師,我這個月抵扣上月留抵的542,分錄是這樣做嗎



這個是進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多,對嗎?
2023 12/05 09:36

84784987 

2023 12/05 09:44
上月進(jìn)項(xiàng)多,在借方留抵的,
這個月用來抵扣,是這樣做分錄嗎

東老師 

2023 12/05 09:45
留底的話,這個會計分錄你做反了

84784987 

2023 12/05 09:56
不,這是本月抵扣的分錄

東老師 

2023 12/05 09:56
那沒錯的,是這么寫的

84784987 

2023 12/05 09:59
10月留抵的時候,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
11月抵扣,貸:應(yīng)交-未交增值稅

東老師 

2023 12/05 09:59
對你抵消的話就是這么做的

84784987 

2023 12/05 10:00
好的,謝謝

東老師 

2023 12/05 10:00
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
