當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,金蝶KIS迷你版系統(tǒng)一直有在做賬,8-10月空擋了3個(gè)月的賬讓代理記賬做的,從11月份開(kāi)始又恢復(fù)在這系統(tǒng)上做,是在記賬憑證上直接點(diǎn)擊11月的日期做就可以嗎?到年底空擋這3個(gè)月的數(shù)能自動(dòng)生成嗎?



對(duì)于金蝶KIS迷你版系統(tǒng),如果您之前已經(jīng)在使用該系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理,并且已經(jīng)進(jìn)行了8-10月的賬務(wù)記錄,那么您可以在11月份開(kāi)始繼續(xù)在該系統(tǒng)上進(jìn)行賬務(wù)處理。
當(dāng)您在記賬憑證上點(diǎn)擊11月的日期時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將該筆憑證歸類為11月的賬務(wù)記錄。如果您沒(méi)有對(duì)8-10月份的賬務(wù)進(jìn)行特殊的處理或歸檔,那么這些月份的賬務(wù)記錄將保留在系統(tǒng)中,并且可以在需要時(shí)進(jìn)行查詢和查看。
到年底時(shí),金蝶KIS迷你版系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一個(gè)年度結(jié)賬的步驟。在這個(gè)步驟中,系統(tǒng)會(huì)對(duì)您本年度的所有賬務(wù)記錄進(jìn)行匯總和計(jì)算,并生成一個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表。這個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表將包括您在8-10月份之間沒(méi)有進(jìn)行賬務(wù)處理的期間的數(shù)據(jù)。
因此,您不需要對(duì)空擋的3個(gè)月進(jìn)行特殊處理,只需要在11月份開(kāi)始繼續(xù)在該系統(tǒng)上進(jìn)行賬務(wù)處理,并在年底進(jìn)行年度結(jié)賬即可。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)處理這些期間的賬務(wù)記錄和數(shù)據(jù)。
2023 12/05 10:53

84785019 

2023 12/05 11:03
好的,謝謝老師

84785019 

2023 12/05 11:03
但是,每次一點(diǎn)開(kāi)憑證錄入就顯示8月1日的日期,得重新修改才行

樸老師 

2023 12/05 11:07
不是吧
都是當(dāng)期的時(shí)間才對(duì)

84785019 

2023 12/05 11:11
是不是需要把8月9月10月的賬都結(jié)一下就好了

84785019 

2023 12/05 11:12
這個(gè)系統(tǒng)我不太會(huì)用,即使8-10月沒(méi)做賬是不是也要過(guò)下賬?

樸老師 

2023 12/05 11:16
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦

84785019 

2023 12/05 11:28
老師,一個(gè)銀行轉(zhuǎn)給另一個(gè)銀行,能這樣記嗎?
借:***銀行
貸:***銀行

84785019 

2023 12/05 11:28
就是記往來(lái)

樸老師 

2023 12/05 11:30
同學(xué)你好
這個(gè)可以的

84785019 

2023 12/05 11:31
好的,謝謝老師

樸老師 

2023 12/05 11:34
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

84785019 

2023 12/05 11:42
老師,麻煩再問(wèn)您一下,就是一個(gè)公司總往另一個(gè)公司轉(zhuǎn)賬,然后再轉(zhuǎn)給個(gè)人,之前記的是公司給公司轉(zhuǎn)賬記其他應(yīng)付款,給個(gè)人轉(zhuǎn)過(guò)去記其他應(yīng)收款,但是長(zhǎng)期來(lái)看以后這兩個(gè)科目的款項(xiàng)會(huì)越來(lái)越多,沖不回去了怎么辦?

樸老師 

2023 12/05 11:48
1.重新評(píng)估會(huì)計(jì)處理方法:首先,可以重新評(píng)估現(xiàn)有的會(huì)計(jì)處理方法是否合理。如果發(fā)現(xiàn)之前使用的方法不恰當(dāng),應(yīng)該及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。例如,如果發(fā)現(xiàn)公司與公司之間的轉(zhuǎn)賬實(shí)際上是業(yè)務(wù)交易,那么應(yīng)該將其記錄在相應(yīng)的科目下,而不是使用其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款。
2.聯(lián)系銀行或金融機(jī)構(gòu):如果公司使用銀行或金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,可以聯(lián)系他們尋求幫助。
3.與審計(jì)師或稅務(wù)官員溝通:如果公司的會(huì)計(jì)處理存在疑問(wèn)或需要解決長(zhǎng)期掛賬問(wèn)題,可以與審計(jì)師或稅務(wù)官員溝通。
4.調(diào)整賬務(wù)記錄:如果經(jīng)過(guò)評(píng)估發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)處理有誤,可以調(diào)整賬務(wù)記錄以反映實(shí)際情況。這可能需要對(duì)之前的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行修正,并相應(yīng)地調(diào)整稅務(wù)申報(bào)。
5.采取法律行動(dòng):如果無(wú)法通過(guò)上述方法解決問(wèn)題,可能需要采取法律行動(dòng)。例如,可以與相關(guān)方協(xié)商解決款項(xiàng)問(wèn)題,或者通過(guò)法律程序追回款項(xiàng)。

84785019 

2023 12/05 13:58
老師,銀行與銀行之間的往來(lái)轉(zhuǎn)賬應(yīng)該怎么記賬呢?其實(shí)就是從其他銀行轉(zhuǎn)到現(xiàn)在的銀行再轉(zhuǎn)給老板,他去付貨款,同一家銀行免手續(xù)費(fèi)。

樸老師 

2023 12/05 14:01
銀行與銀行之間的往來(lái)轉(zhuǎn)賬,具體的會(huì)計(jì)分錄處理可能因轉(zhuǎn)賬的性質(zhì)、金額和銀行規(guī)定而有所不同。但一般來(lái)說(shuō),可以按照以下步驟進(jìn)行記賬和做分錄:
1.如果從其他銀行轉(zhuǎn)錢到現(xiàn)在的銀行,可以這樣處理:借:銀行存款(轉(zhuǎn)入銀行的賬戶)貸:應(yīng)收賬款(轉(zhuǎn)入銀行的賬戶)
2.如果從現(xiàn)在的銀行轉(zhuǎn)錢給老板,他去付貨款,可以這樣處理:借:應(yīng)付賬款(老板的賬戶)貸:銀行存款(老板的賬戶)
3.關(guān)于銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)的處理,如果轉(zhuǎn)賬金額較大,可能需要支付一定的手續(xù)費(fèi)。如果手續(xù)費(fèi)是由銀行直接從存款中扣除的,可以這樣處理:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—銀行手續(xù)費(fèi)貸:銀行存款如果手續(xù)費(fèi)是由現(xiàn)金交費(fèi)的,可以這樣處理:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)貸:庫(kù)存現(xiàn)金
