問題已解決
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅費期末余額在借方出負(fù)數(shù),是待抵扣的意思嘛?真正抵扣的時候需要怎么做會計分錄?



您好
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅費期末余額在借方出負(fù)數(shù)? 應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額的時候多寫了金額
?待抵扣不是在進(jìn)項稅額欄次體現(xiàn)的
2023 12/06 09:49

84784991 

2023 12/06 10:03
但是這個數(shù)就是對應(yīng)上未勾選抵扣的進(jìn)項票金額,如果之前出現(xiàn)這個錯誤,需要怎么更改。

bamboo老師 

2023 12/06 10:15
這個數(shù)就是對應(yīng)上未勾選抵扣的進(jìn)項票金額?
未勾選的進(jìn)項稅額 不是應(yīng)該在應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅科目么 也是借方正數(shù) 不是負(fù)數(shù)啊

84784991 

2023 12/06 13:14
如果出現(xiàn)這個錯誤需要怎么做正確分錄,因為這個是期末余額 也是之前會計交接的

bamboo老師 

2023 12/06 13:22
這個分錄入賬的時候是怎么寫的 憑證附件是什么
