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實(shí)務(wù)
問題已解決
退回余款的賬怎么做?



你好,退的是什么錢呢?
2023 12/06 10:34

84785001 

2023 12/06 10:40
多收的貨款

東老師 

2023 12/06 10:40
那就是借,預(yù)收賬款,貸,銀行存款

84785001 

2023 12/06 10:44
預(yù)收賬款合適嘛?

東老師 

2023 12/06 10:45
你多收的錢沒有進(jìn)入到預(yù)收賬款嗎?

84785001 

2023 12/06 10:51
應(yīng)該當(dāng)時做的是應(yīng)收賬款

東老師 

2023 12/06 10:52
那你借方記入應(yīng)收賬款就可以

84785001 

2023 12/06 10:54
借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款?

東老師 

2023 12/06 10:54
是沒錯的,就是這么做的

84785001 

2023 12/06 10:55
再問下 費(fèi)用的支付要不要計提下, 食堂買菜的費(fèi)用

東老師 

2023 12/06 10:56
不需要發(fā)生的時候直接做賬就行了

84785001 

2023 12/06 10:57
借:應(yīng)付職工薪酬福利 貸:銀行存款

東老師 

2023 12/06 10:58
沒太明白您這個是什么意思?

84785001 

2023 12/06 11:05
支付食堂買菜的會計分錄,不計提的話怎么寫

東老師 

2023 12/06 11:05
發(fā)生的費(fèi)用直接計入到福利費(fèi)就行

84785001 

2023 12/06 11:06
借:應(yīng)付職工薪酬福利 貸:銀行存款。 合適吧

東老師 

2023 12/06 11:07
借管理費(fèi)用福利費(fèi),解封是需要記錄到費(fèi)用里面

84785001 

2023 12/06 11:10
借:生產(chǎn)成本直接人工-職工薪酬-福利
貸:銀行存款 這樣可以嗎

東老師 

2023 12/06 11:10
沒問題,這么做的話也可以啊
