問題已解決
老師,進項稅轉(zhuǎn)出分錄怎么寫呀,期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,她的期末有余額嗎



你好,做賬是這么做的。借,成本費用貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2023 12/06 13:15

東老師 

2023 12/06 13:16
這個和你月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)

84785001 

2023 12/06 13:22
我期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候結(jié)轉(zhuǎn)到了借方進項稅轉(zhuǎn)出,這中間我還需要做什么分錄

東老師 

2023 12/06 13:25
你這個不是沒有認證嗎?就不需要做轉(zhuǎn)出

84785001 

2023 12/06 13:29
認證了,應(yīng)該是當(dāng)時會計分錄名稱有問題,我下一步是不是應(yīng)該借進項稅,帶進項稅轉(zhuǎn)出,然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候在結(jié)轉(zhuǎn)到借方

東老師 

2023 12/06 13:30
對,是的做賬就是這么做的

84785001 

2023 12/06 13:38
OK了解了老師

東老師 

2023 12/06 13:38
幫忙給個五星好評,謝謝
