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問(wèn)題已解決

一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表主表中:第二欄 “其中:應(yīng)稅貨物銷售額 ”沒(méi)填,這樣報(bào)稅是不是不對(duì),已經(jīng)報(bào)過(guò)了怎么辦?

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/07 09:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你開(kāi)的是13%銷售貨物的嗎?如果是的話,需要填寫(xiě)的,但是你填寫(xiě)不填寫(xiě)不影響交稅。
2023 12/07 09:44
84784950
2023 12/07 09:46
是的 是13%的銷售貨物。雖然不影響繳稅,但是這個(gè)報(bào)表看著就不對(duì),還有辦法補(bǔ)救嗎?
郭老師
2023 12/07 09:47
你好,更正申報(bào)電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào),作廢申報(bào)。
84784950
2023 12/07 09:48
那我好想全年都忘填了 這個(gè)更正還更正全年嗎?
郭老師
2023 12/07 09:49
對(duì)的,是的,按月去修改。
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