問題已解決
老師好,收到匯算清繳退稅款,怎么做賬,報表勾稽關(guān)系才能平了。



您好,借以前年度損益調(diào)整(紅字),貸應交稅費應交企業(yè)所得稅(紅字),借銀行存款,借應交稅費應交企業(yè)所得稅(紅字)
這個是以前年度業(yè)務,除非更正以前報表
2023 12/07 18:06

84784947 

2023 12/07 18:12
那這樣以前年度損益調(diào)整科目余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

小林老師 

2023 12/07 18:12
結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤科目

84784947 

2023 12/07 18:19
老師是這樣調(diào)?

小林老師 

2023 12/07 18:21
以前年度損益調(diào)整和未分配利潤,借貸需要相反,金額負數(shù)

84784947 

2023 12/07 18:24
這樣調(diào)勾稽關(guān)系還是不對,差額還是這個數(shù)

小林老師 

2023 12/07 18:53
這個差異按這個調(diào)整方法處理不了,除非反結(jié)帳

84784947 

2023 12/07 18:55
反回去咋調(diào),返到幾月

小林老師 

2023 12/07 18:56
這個是退的哪年稅,就在哪年的12月調(diào)整,或者調(diào)表不調(diào)賬
