問題已解決
@明遠老師:(采購下單)采購訂單——下推—門衛(wèi)簽收)采購入庫——關單—下推應付單一在應付單列表生成付款單憑證(借材料貸應付)一等月結要付款查看銀行回單在應付單列表生成借應付貸銀行;在哪個點收發(fā)票?應該以收到發(fā)票入賬還是以收到發(fā)票入賬? 采購訂單——采購入庫——采購發(fā)票——采購結算——付款單——應付 銷售訂單——銷售出庫——銷售發(fā)票——銷售結算——收款單——應收 銷售訂單(銷售通知開票)—出庫—關單—下推應收單—在應收單列表生成收款單(借應收貸收入)—等收到款后生成借銀行貸應收。 銷售訂單——銷售出庫——銷售發(fā)票——銷售結算——收款單——應收 是這樣嗎



b您好,沒錯,順序就是這個順序
2023 12/08 05:10

84784977 

2023 12/08 06:36
那采購的話是以收到貨物入賬,還是收到發(fā)票入賬?因為我以往只做內賬,現(xiàn)在做一盤賬有點弄不懂?

84784977 

2023 12/08 06:38
銷售也是,是以發(fā)出貨物及收入還是開出發(fā)票計收入

東老師 

2023 12/08 06:42
實際中很多都是按照收到采購發(fā)票計入庫存商品,開出發(fā)票的,確認收入的

84784977 

2023 12/08 06:44
那如果入庫與發(fā)票有差異怎么弄?另外如果是預付款呢?走正常流程嗎?

東老師 

2023 12/08 06:53
對,不一致就通過預付或者暫估入庫的方式來調整

84784977 

2023 12/08 07:21
就是通過手工錄入總賬調整嗎?

東老師 

2023 12/08 07:21
對,是的,沒錯,是這么調整

84784977 

2023 12/08 07:22
另外成本模塊也可以解釋一下嗎?因為我們現(xiàn)在是供應商和客戶用供應鏈模塊,總務購入的一些生產(chǎn)耗用品也是入采購鏈,然后一些雜費走OA,正常整個系統(tǒng)運營應該是怎樣的?

東老師 

2023 12/08 07:23
這個真是不好意思,oa這個系統(tǒng)沒用過

84784977 

2023 12/08 07:25
沒事,OA就是負責一些單據(jù)的審批就是一些雜費在通過網(wǎng)絡申請等等,我主要想了解金蝶云星空鏈塊,正常公司是怎么個使用法和供應鏈流、費用審批、成本核算流程和實際結合?

東老師 

2023 12/08 07:27
金蝶云星空鏈塊,這個我也沒使用過,要不您重新提問一下,看看哪位老師用過這個軟件
