問題已解決
預(yù)存燃氣費 借:預(yù)付賬款100 貸:銀行存款100 計提燃氣費 借:制造費用 -燃氣 40 貸:預(yù)付賬款 40 收到發(fā)票,怎么做賬?



預(yù)付房租
借:其他應(yīng)收款-燃氣公司
貸:銀行存款
按月攤銷
借:制造費用 -燃氣????
貸:預(yù)付賬款-燃氣
收到發(fā)票
借:預(yù)付賬款-燃氣
???? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:其他應(yīng)收款-燃氣公司
2023 12/08 09:57

84785028 

2023 12/08 10:08
謝謝老師

家權(quán)老師 

2023 12/08 10:13
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

84785028 

2023 12/08 10:22
預(yù)付房租
借:其他應(yīng)收款-燃氣公司 10
貸:銀行存款 10
按月攤銷
借:制造費用 -燃氣 2
貸:預(yù)付賬款-燃氣 2
收到發(fā)票
借:預(yù)付賬款-燃氣 10
應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:其他應(yīng)收款-燃氣公司 10

84785028 

2023 12/08 10:24
預(yù)付賬款借方余額 8
以后月份計提:
借:制造費用 -燃氣 2
貸:預(yù)付賬款-燃氣 2

家權(quán)老師 

2023 12/08 10:29
這個按月攤銷預(yù)付的金額就是

84785028 

2023 12/08 11:02
老師,這樣做分錄。是不是符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月的燃氣費,計入當(dāng)月費用?

家權(quán)老師 

2023 12/08 11:06
就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬計提

84785028 

2023 12/08 11:15
老師太優(yōu)秀了,咨詢了幾個人,收票時,都讓紅沖,再按發(fā)票計入費用。

84785028 

2023 12/08 11:16
發(fā)票的金額,是預(yù)存的,燃氣一部分用了,一部分沒用

家權(quán)老師 

2023 12/08 11:18
嗯嗯,就那樣預(yù)付和攤銷就是
