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問題已解決

老師,會計(jì)在6月的時(shí)候把用“銀行存款”發(fā)的工資做成用“庫存現(xiàn)金”發(fā)了,這個(gè)要怎么做會計(jì)分錄?。?/p>

84785031| 提問時(shí)間:2023 12/08 11:05
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
分錄寫錯(cuò)了,那就調(diào)整回來就好
2023 12/08 11:05
84785031
2023 12/08 11:12
需要沖銷之前的分錄嗎?還是說可以直接做一筆“借:庫存現(xiàn)金負(fù)數(shù) 貸:銀行存款正數(shù)”呢?
夏春燕老師
2023 12/08 11:14
是的,直接做一筆這個(gè)分錄。
84785031
2023 12/08 11:18
然后我在用銀行存款做一筆發(fā)放的工資的分錄是吧?
夏春燕老師
2023 12/08 11:21
先用庫存現(xiàn)金做的那筆分錄沖掉。在用銀行存款實(shí)際發(fā)放的做一筆正確的分錄
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