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實(shí)務(wù)
問題已解決
像咱們每月計(jì)提的工資和下月實(shí)發(fā)的工資是有差額的,這個(gè)怎么辦



你好同學(xué) 上月計(jì)提 借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 一般是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資 發(fā)放與計(jì)提有差額的在次月發(fā)放之后調(diào)整分錄 多計(jì)提沖計(jì)提 少計(jì)提補(bǔ)計(jì)提
2023 12/08 11:23

84784964 

2023 12/08 11:33
如果多計(jì)提了,做反向科目嗎老師

84784964 

2023 12/08 11:34
那本月影響費(fèi)用著了老師

李小瑤老師 

2023 12/08 11:34
您好同學(xué),多計(jì)提了就沖減計(jì)提的就可以了

李小瑤老師 

2023 12/08 11:35
您好同學(xué),這個(gè)影響了本月的費(fèi)用,是沒關(guān)系的

84784964 

2023 12/08 11:36
本月計(jì)提多了次月沖減那影響本月費(fèi)用不老師

84784964 

2023 12/08 11:37
好的老師,明白了

李小瑤老師 

2023 12/08 11:46
您好同學(xué),不用客氣
