問題已解決
老師,我們單位開完增值稅專用發(fā)票后,對方的數(shù)據(jù)有變動了,現(xiàn)在要求把之前開具全部沖紅,再開具正確的,那么之前已經(jīng)交的稅金應該怎么操作呢?



可以申請退稅,也可以抵減以后要交的稅
2023 12/08 17:25

84785018 

2023 12/08 17:26
申請退稅的手續(xù)麻煩嗎?

84785018 

2023 12/08 17:27
那種方式更方便呢

家權(quán)老師 

2023 12/08 17:29
抵稅更簡單的哈,直接抵減就是

84785018 

2023 12/08 17:29
好的,謝謝老師

家權(quán)老師 

2023 12/08 17:30
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
