問題已解決
去年的暫估,趕今年5月份匯算沒開進來票,預計今年6月份進來,所以當時5月份匯算沒有調增利潤,結果到現(xiàn)在12月份還沒開進來,這怎么處理稅務,準備補稅



你好今年納稅調增的
2023 12/08 18:27

84785013 

2023 12/08 18:31
今天調增利潤,1月份保稅的時候給把所得稅申報了?

郭老師 

2023 12/08 18:32
匯算清繳的時候納稅調增

84785013 

2023 12/08 18:32
那成了2024年了

84785013 

2023 12/08 18:33
這是2022年的成本么

郭老師 

2023 12/08 18:37
你好,那你修改之前的會算清剿

84785013 

2023 12/08 18:45
可以修改匯算清繳?

84785013 

2023 12/08 18:47
那修改了,交了這部分稅,但是銷售了沒有對應進項,這個怎么處理?

郭老師 

2023 12/08 18:52
是的
你賬上正常做會算清剿納稅調增調增之后有盈利的需要交稅

84785013 

2023 12/08 19:04
沒有進賬,銷售了,相當于沒這個東西,但是銷售了,虛開吧?這個怎么處罰了

郭老師 

2023 12/08 19:09
你好,你實際購入的時候沒有支付嗎?對方?jīng)]有給你發(fā)貨單什么的,怎么是虛開?

84785013 

2023 12/08 19:21
啥也沒有

郭老師 

2023 12/08 19:24
實際也不需要支付嗎?那你帳上需要紅沖。

84785013 

2023 12/08 19:32
開出去的是一些五金材料沒有進賬,實際做的是工程?,F(xiàn)在工程成本票有,就

郭老師 

2023 12/08 19:44
紅沖就可以了
實際沒有支付也不能一直掛帳

84785013 

2023 12/08 19:48
奧,好的。這部分去年已經(jīng)進了成本,沒調增利潤,沒上稅

郭老師 

2023 12/08 19:50
讓你現(xiàn)在調增不是嗎
修改匯算清繳補稅
