問題已解決
10月一張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,11月被對方紅沖了。11月沒做進項轉(zhuǎn)出,申報表也沒填進項轉(zhuǎn)出。可以在12月做進項轉(zhuǎn)出,12月申報的時候填進項轉(zhuǎn)出嘛?



您好,這個是可以的,可以
2023 12/09 10:12

84785037 

2023 12/09 10:14
報增值稅報表的時候提示了異常,說當(dāng)月有紅沖發(fā)票沒有填進項轉(zhuǎn)出,但是也申報成功了。那我在12月申報增值稅時,再填進項轉(zhuǎn)出沒什么問題吧?

小鎖老師 

2023 12/09 10:15
嗯對,這個是沒有問題的
