問題已解決
老師請問:上月計提5萬的工資,這月實際支付了4萬工資,扣除了員工1萬的工資,這個分錄怎么處理?



同學您好,借:應付職工薪酬工資5貸:銀存4,其他應付款1,
2023 12/11 15:52

84785028 

2023 12/11 15:59
應該其他應收款吧?

84785028 

2023 12/11 16:01
因為是上月計提的,做其他應收和其他應付科目感覺都不合適,應該沖間管理費用吧?

84785028 

2023 12/11 16:02
因為做其他應收和應付后,賬不平呀

易 老師 

2023 12/11 16:04
同學您好,之前已掛其他應收款的就沖其他應收款,沒有掛也可以沖管理費用。
