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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn):上月計(jì)提5萬(wàn)的工資,這月實(shí)際支付了4萬(wàn)工資,扣除了員工1萬(wàn)的工資,這個(gè)分錄怎么處理?



同學(xué)您好,借:應(yīng)付職工薪酬工資5貸:銀存4,其他應(yīng)付款1,
2023 12/11 15:52

84785028 

2023 12/11 15:59
應(yīng)該其他應(yīng)收款吧?

84785028 

2023 12/11 16:01
因?yàn)槭巧显掠?jì)提的,做其他應(yīng)收和其他應(yīng)付科目感覺(jué)都不合適,應(yīng)該沖間管理費(fèi)用吧?

84785028 

2023 12/11 16:02
因?yàn)樽銎渌麘?yīng)收和應(yīng)付后,賬不平呀

易 老師 

2023 12/11 16:04
同學(xué)您好,之前已掛其他應(yīng)收款的就沖其他應(yīng)收款,沒(méi)有掛也可以沖管理費(fèi)用。
