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實(shí)務(wù)
問題已解決
憑證里有一筆這個(gè)分錄



你好,你的意思是不明白是什么意思嗎?
2023 12/12 14:48

84785038 

2023 12/12 14:49
要把這筆沖平

84785038 

2023 12/12 14:49
和我的增值稅主表才平

84785038 

2023 12/12 14:49
怎么沖平

東老師 

2023 12/12 14:51
你這筆負(fù)數(shù)在增值稅申報(bào)的時(shí)候按照負(fù)數(shù)填寫

84785038 

2023 12/12 14:51
已經(jīng)交稅了

84785038 

2023 12/12 14:52
和我的主表不平

東老師 

2023 12/12 14:52
那您這個(gè)是需要想怎么調(diào)整的嗎?為什么會(huì)有負(fù)數(shù)?

84785038 

2023 12/12 14:53
期初余額有個(gè)-1300

東老師 

2023 12/12 14:54
這種情況那你就只能貸方負(fù)數(shù)的話,你得把收入放到借方才行

84785038 

2023 12/12 14:54
和我的主表不平

84785038 

2023 12/12 14:55
怎么調(diào)平

東老師 

2023 12/12 14:56
您的意思是資產(chǎn)負(fù)債表不平,是嗎?

84785038 

2023 12/12 14:57
是銷項(xiàng)不平

84785038 

2023 12/12 14:57
本年累計(jì)數(shù)不平

東老師 

2023 12/12 14:58
如果是本年度不平的話,那你就可以看看差額有多少,就通過未分配利潤來調(diào)整

84785038 

2023 12/12 14:58
已經(jīng)調(diào)了

東老師 

2023 12/12 14:58
那你這個(gè)還怎么不平呢?

84785038 

2023 12/12 14:59
怎么還不對(duì)

東老師 

2023 12/12 14:59
你的余額在貸方負(fù)數(shù),你得把這個(gè)收入調(diào)整到借方

84785038 

2023 12/12 15:00
怎么寫啊

東老師 

2023 12/12 15:00
借主營業(yè)務(wù)收入-1300 貸利潤分配未分配-1300

84785038 

2023 12/12 15:01
是銷項(xiàng)稅

東老師 

2023 12/12 15:01
抱歉,那借方就是銷項(xiàng)稅額
