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問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)提交增值稅申報(bào)表時(shí)提示:《增值稅及附加稅申報(bào)表》本表第2欄次的“其中:應(yīng)稅貨物銷售額—一般項(xiàng)目”和第3欄次的“應(yīng)稅勞務(wù)銷售額—一般項(xiàng)目“本月數(shù)都為0,但第1欄次的(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額—一般項(xiàng)目”本月數(shù)不為0,您確認(rèn)繼續(xù)提交嗎? 公司是住宿餐飲收入,這個(gè)要填寫嗎,不是自動(dòng)帶入嗎

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/12 15:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
對(duì)于住宿餐飲收入,增值稅申報(bào)表中的一些欄目確實(shí)會(huì)自動(dòng)帶入相應(yīng)的數(shù)據(jù)。但是,如果系統(tǒng)提示第2欄次的“其中:應(yīng)稅貨物銷售額—一般項(xiàng)目”和第3欄次的“應(yīng)稅勞務(wù)銷售額—一般項(xiàng)目”本月數(shù)為0,但第1欄次的(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額—一般項(xiàng)目”本月數(shù)不為0,那么可能需要手動(dòng)填寫一些信息。 在這種情況下,您需要確認(rèn)是否要繼續(xù)提交申報(bào)表。如果您的公司確實(shí)存在應(yīng)稅貨物或應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,但這些銷售額沒(méi)有自動(dòng)帶入申報(bào)表中,那么您需要手動(dòng)填寫這些數(shù)據(jù)。 具體來(lái)說(shuō),您需要檢查以下幾個(gè)問(wèn)題: 1.您的公司是否確實(shí)存在應(yīng)稅貨物或應(yīng)稅勞務(wù)銷售額? 2.如果存在應(yīng)稅貨物或應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,那么是否已經(jīng)正確填寫了相應(yīng)的發(fā)票信息? 3.如果已經(jīng)填寫了相應(yīng)的發(fā)票信息,那么是否確認(rèn)這些發(fā)票信息正確無(wú)誤?
2023 12/12 15:17
84784993
2023 12/12 15:24
請(qǐng)問(wèn)公司取得住宿收入和餐飲收入分別屬于哪類收入
樸老師
2023 12/12 15:27
同學(xué)你好 是服務(wù)收入哦
84784993
2023 12/12 15:30
給住宿客人贈(zèng)送的小水這個(gè)不是銷售吧
樸老師
2023 12/12 15:36
同學(xué)你好 這個(gè)視同銷售哦
84784993
2023 12/12 15:40
稅率按多少記,13還是6
樸老師
2023 12/12 15:44
同學(xué)你好 這個(gè)是13%的稅率哦
84784993
2023 12/12 16:01
這個(gè)沒(méi)收到錢怎么做收入額
樸老師
2023 12/12 16:03
借銷售費(fèi)用 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 這叫視同銷售
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