問題已解決
老師,我想請一下就是,我們22年如果暫估是100萬,原分錄; 借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:應(yīng)付賬款--暫估100 到了23年5月分匯算清繳時; 才收到這個發(fā)票: 這個分錄要怎么寫呢?



暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 利潤分配-未分配利潤(暫估差額)
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023 12/13 11:59
