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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,加計(jì)抵減。我們是這樣做分錄的也 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 營業(yè)外收入 可以不



同學(xué),你好
是可以的
2023 12/13 15:38

84784977 

2023 12/13 16:47
老師,現(xiàn)在,應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅,有借方余額,怎么辦。老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額,我年底怎么處理

小菲老師 

2023 12/13 16:52
同學(xué),你好
借方余額代表有留底,這個(gè)不要緊的

84784977 

2023 12/14 09:28
老師,加計(jì)扣除的在申報(bào)表上扣除了1萬,這1萬在賬上我怎么反應(yīng)出來

小菲老師 

2023 12/14 09:29
借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 營業(yè)外收入
就是這個(gè)分錄

84784977 

2023 12/14 10:32
抵扣了,是紅字吧

小菲老師 

2023 12/14 10:46
同學(xué),你好
這個(gè)都可以的,一般是做反分錄
