問題已解決
老師,加計抵減。我們是這樣做分錄的也 借 應交稅費 未交增值稅 貸 營業(yè)外收入 可以不



同學,你好
是可以的
2023 12/13 15:38

84784977 

2023 12/13 16:47
老師,現(xiàn)在,應交稅費 未交增值稅,有借方余額,怎么辦。老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額,我年底怎么處理

小菲老師 

2023 12/13 16:52
同學,你好
借方余額代表有留底,這個不要緊的

84784977 

2023 12/14 09:28
老師,加計扣除的在申報表上扣除了1萬,這1萬在賬上我怎么反應出來

小菲老師 

2023 12/14 09:29
借 應交稅費 未交增值稅 貸 營業(yè)外收入
就是這個分錄

84784977 

2023 12/14 10:32
抵扣了,是紅字吧

小菲老師 

2023 12/14 10:46
同學,你好
這個都可以的,一般是做反分錄
