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問題已解決
外貿(mào)企業(yè)出口退稅增值稅申報(bào)期是以報(bào)關(guān)單上的時(shí)間為準(zhǔn)嗎?



同學(xué)您好,是的,外貿(mào)企業(yè)出口退稅增值稅申報(bào)期是以報(bào)關(guān)單上的時(shí)間為準(zhǔn)。
外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日(以出口貨物報(bào)關(guān)單〈出口退稅專用〉上的出口日期為準(zhǔn),下同)次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費(fèi)稅退稅。外貿(mào)企業(yè)經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的,企業(yè)在增值稅納稅申報(bào)期以外的其他時(shí)間也可辦理免退稅申報(bào)。
2023 12/13 18:18

84785035 

2023 12/13 18:21
出口發(fā)票是9月份開具,報(bào)關(guān)單是11月的,發(fā)票和報(bào)關(guān)單這個(gè)月才給到我,我是直接就申報(bào)這個(gè)月的增值稅就可以嗎

易 老師 

2023 12/13 18:26
同學(xué)您好, ,也行的,這種情況也可以
