問題已解決
老師,我們公司這個月沒有開過發(fā)票,但有進(jìn)項票,申報增值稅的時候可以先認(rèn)證抵扣嗎?賬務(wù)上我該怎么處理呢?



你好,可以認(rèn)證,然后形成留抵稅額,如果認(rèn)證的話,這個費(fèi)用就記錄到進(jìn)項稅額里面
2023 12/14 15:30

84784984 

2023 12/14 16:01
老師我留抵的在賬務(wù)上是不是做:借-管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸:銀行存款

東老師 

2023 12/14 16:01
你要是沒有抵扣的話是這么做的
