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問(wèn)題已解決

老師,我們公司這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,但有進(jìn)項(xiàng)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候可以先認(rèn)證抵扣嗎?賬務(wù)上我該怎么處理呢?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/14 15:30
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,可以認(rèn)證,然后形成留抵稅額,如果認(rèn)證的話,這個(gè)費(fèi)用就記錄到進(jìn)項(xiàng)稅額里面
2023 12/14 15:30
84784984
2023 12/14 16:01
老師我留抵的在賬務(wù)上是不是做:借-管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款
東老師
2023 12/14 16:01
你要是沒(méi)有抵扣的話是這么做的
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