問題已解決
老師,我們12月份銷項稅額:12363.19,進項稅額46477.87,進項大于銷項有留抵,這個分錄要怎么處理



您好,是這樣的 借 應交稅費 未交增值稅? 46477.87-12363.19=34114.68 貸 應交稅費應交增值稅 轉出多交增值稅34114.68
2023 12/15 13:04

84784996 

2023 12/15 13:06
月末要把轉出多交的結轉嗎

小鎖老師 

2023 12/15 13:06
不需要,那個是不要的

84784996 

2023 12/15 13:12
好的,謝謝,老師

小鎖老師 

2023 12/15 13:14
不客氣的,祝您開心
