問題已解決
客戶預(yù)存10000元,以后買東西給他4折算,現(xiàn)在還額外贈送他8000元的產(chǎn)品,這種情況怎么做賬?



借,銀行存款10000
借,銷售費用8000
貸,預(yù)收賬款10000
貸,預(yù)計負(fù)債8000
2023 12/15 15:22

84784956 

2023 12/15 15:24
8000元是售價,不是成本價,分錄也是這樣做的嗎

夏春燕老師 

2023 12/15 15:30
如果后期買了8000
借,預(yù)收賬款8000*10000/18000
借,預(yù)計負(fù)債80000*8000/18000
貸,主營業(yè)務(wù)收入
貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅

84784956 

2023 12/15 15:32
因為她預(yù)存了10000,所以我們贈送了8000元的貨品給客戶,不是后期買。贈送的貨品正常售價是8000元,所以分錄應(yīng)該怎么做?用的上預(yù)計負(fù)債嗎?

夏春燕老師 

2023 12/15 15:34
不好意思,我看錯了,我看成8000元了

夏春燕老師 

2023 12/15 15:34
而外贈送的視同銷售處理

84784956 

2023 12/15 15:35
那老師你在重新發(fā)下怎么做分錄吧

夏春燕老師 

2023 12/15 15:36
而外贈送產(chǎn)品不需要用預(yù)計負(fù)債,直接視同銷售處理

84784956 

2023 12/15 15:37
具體分錄怎么做您重新說一下

夏春燕老師 

2023 12/15 15:37
借,銷售費用
貸,主營業(yè)務(wù)收入
貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅

84784956 

2023 12/15 15:41
整體是不是
借預(yù)收賬款10000
借銷售費用8000
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交增值稅銷項稅額

夏春燕老師 

2023 12/15 15:41
整體是
借銀行存款10000
借銷售費用8000
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交增值稅銷項稅額
貸,預(yù)收賬款

夏春燕老師 

2023 12/15 15:42
整體是
借銀行存款10000
借銷售費用8000
貸主營業(yè)務(wù)收入8000/1.13
貸應(yīng)交增值稅銷項稅額
貸,預(yù)收賬款10000
