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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我今天紅沖了上一年開出去的銷售發(fā)票,我的會(huì)計(jì)分錄如何做?



你好,紅沖就是以前做了一張錯(cuò)誤的憑證,就用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的紅字憑證,就可以把原憑證沖了,然后再重新再做一張正確的憑證就可以了.
2023 12/15 20:43

84785007 

2023 12/15 20:47
老師,我紅沖的是上一年的,什么時(shí)候就要用到利潤分配_未分配利潤,什么時(shí)候直接紅沖當(dāng)年收入

姜再斌 老師 

2023 12/15 20:52
你好,
跨年收入沖銷,一般是:沖減收入、沖回成本、涉及損益類的科目收入、成本用以前年度損益調(diào)整替代,然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
當(dāng)年沖銷,直接紅字沖減當(dāng)年的銷售收入。

84785007 

2023 12/15 20:55
老師,我不明白怎樣才算跨年沖銷,我今年紅沖上年收入,不算跨年紅沖嗎

姜再斌 老師 

2023 12/15 20:56
你好,今年紅沖上年收入,算跨年紅沖。

84785007 

2023 12/15 21:01
老師,我紅沖上年的收入會(huì)計(jì)分錄,借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),這樣對嗎?做完這筆后還需要做哪筆分錄

姜再斌 老師 

2023 12/15 21:07
沖減收入:
借:應(yīng)收賬款(紅字)
貸:以前年度損益調(diào)整(紅字)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(紅字)
沖回成本:
借:以前年度損益調(diào)整(紅字)
貸:庫存商品-**(紅字)
把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

84785007 

2023 12/15 21:35
那我現(xiàn)在就不能沖銷當(dāng)年的收入對嗎

姜再斌 老師 

2023 12/15 21:37
你好,是的,不能沖減當(dāng)年的收入。

84785007 

2023 12/15 21:46
如果不紅沖當(dāng)年,主營業(yè)務(wù)收入和申報(bào)表不同,需要調(diào)整2022年的年報(bào)嗎?

姜再斌 老師 

2023 12/15 21:50
你紅沖之后,還重新開么。如果不重新開的話,需要更正往年的申報(bào)表。

84785007 

2023 12/15 22:03
紅沖后不重開,我紅沖的是普票,我記得我之前今年紅沖上年的專票是需要更正申報(bào)表的,但是這個(gè)普票也需要嗎

姜再斌 老師 

2023 12/15 22:07
你好,普票也需要,收入會(huì)影響往來的所得稅。

84785007 

2023 12/15 22:13
這樣對嗎,我紅沖了2022年7月普票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù),然后更正2022年7月申報(bào)表后再跟正2022年年報(bào),這樣做對嗎

姜再斌 老師 

2023 12/15 22:16
沖減收入:
借:應(yīng)收賬款(紅字)
貸:以前年度損益調(diào)整(紅字)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(紅字)
沖回成本:
借:以前年度損益調(diào)整(紅字)
貸:庫存商品-**(紅字)
把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

84785007 

2023 12/15 22:22
我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,紅沖的是服務(wù)費(fèi)

84785007 

2023 12/15 22:23
報(bào)表怎樣調(diào),調(diào)什么時(shí)候的報(bào)表

姜再斌 老師 

2023 12/15 22:27
調(diào)整2022年度所得稅相關(guān)報(bào)表。
