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老師,12月資產(chǎn)負債表中 本年利潤借方余額 100元,利潤分配貸方余額10元,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)



借利潤分配未分配利潤100
貸本年利潤100
2023 12/17 10:54

84785012 

2023 12/17 10:55
利潤分配貸方余額10是去年可能沒有結(jié)轉(zhuǎn)形成的余額,怎么處理呢?

郭老師 

2023 12/17 10:56
未分配利潤,這個不用結(jié)轉(zhuǎn)

老師,12月資產(chǎn)負債表中 本年利潤借方余額 100元,利潤分配貸方余額10元,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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