問題已解決
2022年乙方給公司開了22萬的人工費普通發(fā)票,我看之前的會計直接庫存現(xiàn)金付的款,然后還有一次賬務(wù)是公司法人還的現(xiàn)金。 借:應(yīng)付賬款22萬 貸庫存現(xiàn)金22萬 借:庫存現(xiàn)金22萬 貸:其他應(yīng)付款22萬 去年的賬,我想把這兩個分錄紅沖掉,紅沖后,其他應(yīng)付款法人余額為借100萬,法人欠公司100萬,年底我該怎么平賬



年底法人不能欠公司的呀
2023 12/19 11:57

84784983 

2023 12/19 11:59
那是不是需要法人往賬戶轉(zhuǎn)100萬。

樸老師 

2023 12/19 12:01
對的
這個必須要還的

84784983 

2023 12/19 12:01
2022年乙方給公司開了22萬的人工費普通發(fā)票,我看之前的會計直接庫存現(xiàn)金付的款,然后還有一次賬務(wù)是公司法人還的現(xiàn)金。
借:應(yīng)付賬款22萬
貸庫存現(xiàn)金22萬
借:庫存現(xiàn)金22萬
貸:其他應(yīng)付款22萬
這個賬是之前的賬務(wù),如果不紅沖,這個法人借現(xiàn)金然后現(xiàn)金付人工。這個做賬可以嗎?需要什么憑證

樸老師 

2023 12/19 12:02
同學(xué)你好
這個直接沖了往來科目就可以
