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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師 我們企業(yè)11月所屬期內(nèi)增值稅不需要交稅,所以加計(jì)抵減只可抵扣一部分,這怎么入帳,是抵扣的那部分入帳,未抵扣的不入帳對(duì)嗎?另求分錄做法

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/19 16:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 加計(jì)抵減實(shí)際抵減的時(shí)候?qū)懛咒浐昧? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2023 12/19 16:51
84785038
2023 12/19 16:57
謝謝老師
bamboo老師
2023 12/19 17:27
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