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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,如果把一筆其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)收入,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄?



借其他應(yīng)付款? 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-+應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2023 12/21 12:27

84785041 

2023 12/21 12:28
我們是小規(guī)模企業(yè),而且我們沒有主營業(yè)務(wù)收入。

東老師 

2023 12/21 12:28
那沒有收入類科目嗎

84785041 

2023 12/21 12:31
其他業(yè)務(wù)收入

東老師 

2023 12/21 12:31
那就可以轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入

84785041 

2023 12/21 12:32
借:其他應(yīng)付款
貸:其他業(yè)務(wù)收入--其他(這里自己弄個名目?)
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

東老師 

2023 12/21 12:32
是的,沒錯的,就是這么做賬的

84785041 

2023 12/21 12:34
當(dāng)時是按往來款收進(jìn)來的

東老師 

2023 12/21 12:34
是的 所以這么做賬的

84785041 

2023 12/21 12:35
不用整到營業(yè)外收入嗎?

東老師 

2023 12/21 12:36
不用 計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入就行
