問題已解決
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),是不是買進來的庫存商品只有在賣出去才能結(jié)轉(zhuǎn)成本?



是的,對的,是這么做的。
2023 12/22 11:29

84785015 

2023 12/22 11:47
老師,我如果每個月給員工報銷1000元油費的話,用于私車公用的情況,能所得稅前扣除嗎

郭老師 

2023 12/22 11:47
你好,需要有租賃合同,租賃發(fā)票才可以啊,如果沒有不行。

84785015 

2023 12/22 13:49
老師,現(xiàn)在賬上面有跟多的預(yù)付賬款,有200萬,那我在年底怎么處理呢?需要做個暫估嗎?明年拿發(fā)票回來在沖減?

84785015 

2023 12/22 13:50
其實這些預(yù)付的錢大部分都是22年的

郭老師 

2023 12/22 13:50
好,你貨物到了沒有?

84785015 

2023 12/22 13:52
這些都是預(yù)付的機械費

郭老師 

2023 12/22 13:54
對方給你提供了服務(wù)嗎?

84785015 

2023 12/22 13:56
都提供了,現(xiàn)在到年底了不知道怎么處理呢

郭老師 

2023 12/22 13:57
借勞務(wù)成本或者是工程施工
貸預(yù)付賬款
沒有發(fā)票,你正常做賬,對應(yīng)的收入做了結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

84785015 

2023 12/22 14:07
那就是還是暫估成本,等來發(fā)票就沖減掉?

郭老師 

2023 12/22 14:08
的,對的,是這么做的。

84785015 

2023 12/22 14:08
但是老師,她有22年的預(yù)付賬款的,在23年的時候也沒有暫估成本,我全部要放23年嗎?

郭老師 

2023 12/22 14:09
你好
可以
是這么做的。
