問題已解決
老師 之前的會計把支出錯記收入了 當時沒有發(fā)票 她還記成其他應收款了 我現(xiàn)在收到發(fā)票了 這個怎么調(diào)整呢



學員朋友您好,這是今年的,還是以前年度的?
2023 12/23 18:12

84784977 

2023 12/23 18:13
老師 是今年的

易 老師 

2023 12/23 18:24
同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的,藍字登記正確的

84784977 

2023 12/23 18:25
好的 謝謝老師

84784977 

2023 12/23 18:28
老師 老板借款 是借 其他應收款 貸銀行存款嗎

易 老師 

2023 12/23 18:34
這個會計分錄是正確

易 老師 

2023 12/23 18:35
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。

84784977 

2023 12/23 18:50
老師 那股東還款的時候就是 借 銀行存款 貸其他應收款 對嗎

易 老師 

2023 12/23 19:18
是的沒錯, 是這樣的
