問題已解決
老師,我想問問這個季度成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,下個月需要紅沖上個季度的成本,怎么做分錄?



你好,一月份紅沖嗎?什么原因需要紅沖?
2023 12/25 17:42

84785030 

2023 12/25 17:42
是這個月需要紅沖。

84785030 

2023 12/25 17:42
因為當(dāng)時做暫估成本了,現(xiàn)在沒找到發(fā)票。

郭老師 

2023 12/25 17:43
實際有業(yè)務(wù)嗎?如果實際有的話,沒有發(fā)票不用調(diào)整。

84785030 

2023 12/25 17:44
不是實際的成本,老師,咋做?

郭老師 

2023 12/25 17:45
之前的分錄不變,金額是負數(shù),你之前怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
是的話,借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)

84785030 

2023 12/25 17:45
主要是我之前已經(jīng)做過利潤結(jié)轉(zhuǎn)了!

84785030 

2023 12/25 17:46
我是先要把利潤做相反分錄那?

郭老師 

2023 12/25 17:46
你紅沖了不就行了,月末它自動結(jié)轉(zhuǎn)損益軟件作戰(zhàn)。
