問題已解決
收到貨時: 借:庫存商品–西藥庫1500 貸:應付賬款1500 結轉成本: 借:主營業(yè)務成本–藥品費 1500 貸:庫存商品–西藥庫1500 付款時: 借:應付賬款1500 貸:銀行存款1500 下個月收到供應商補的差價,請問老師會計分錄怎么寫(不考慮稅),主管說補的差價放內賬,不入外賬,那借方是現(xiàn)金,貸方寫什么科目? ?



你好,是給你們的折扣嗎?
2023 12/25 20:26

84785019 

2023 12/25 20:26
不是,就是差價

84785019 

2023 12/25 20:27
可能價格改了,補的差價

84785019 

2023 12/25 20:29
補的差價主管說放內賬,我不知道貸方是應付賬款,還是沖減成本

84785019 

2023 12/25 20:29
發(fā)票和入庫是一樣的

84785019 

2023 12/25 20:30
也沒有開負數發(fā)票,只是以現(xiàn)金形式補差價給我們,

84785019 

2023 12/25 20:32
不走公賬,對方也是嫌麻煩,就給現(xiàn)金了,那我要怎么入賬呢?

84785019 

2023 12/25 20:34
老師請指教一下

QQ老師 

2023 12/25 20:38
你好,這樣的話沖減你們的商品成本,沒有再提供發(fā)票是吧

84785019 

2023 12/25 21:23
是的,沒有發(fā)票

QQ老師 

2023 12/25 21:28
你好!借銀行存款貸庫存商品
