問(wèn)題已解決
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人,去年開(kāi)了一張稅率3%的專票,今個(gè)月退回要沖紅,沖紅后導(dǎo)致我今個(gè)季度的應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)要辦退稅,請(qǐng)問(wèn)退回這筆增值稅的時(shí)候賬務(wù)要怎樣處理呢?



廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,借:銀行 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
2023 12/26 11:34

84785019 

2023 12/26 11:35
這筆錢(qián)在明年才能收到,到時(shí)要不要做其他賬務(wù)處理呢?

廖君老師 

2023 12/26 11:38
您好,那這個(gè)分錄明年再做,因?yàn)榉咒洸挥绊懤麧?rùn)表

84785019 

2023 12/26 12:28
還有我申請(qǐng)退增值稅,附加稅是不是要申請(qǐng)一并退回呢,附加稅會(huì)影響利潤(rùn),那這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢?

廖君老師 

2023 12/26 12:31
您好,退回再做分錄哈
借:銀行? ?貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交附加稅? ? 借::應(yīng)交稅金-應(yīng)交附加稅? 貸:稅金及附加
