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老師 咨詢你一個問題 比如店鋪租金 一個月10000 我10月性支付了一個季度的租金3萬 12月才收到發(fā)票 那我10賬 借:預(yù)付賬款-房租 3萬 貸:銀行存款 3萬 10月計提房租 借:管理費用-房租 1萬 貸預(yù)付賬款 1萬 到12月我就全部沖完了預(yù)付 那,我收到發(fā)票的時候 怎么做賬呢?

84784955| 提問時間:2023 12/27 10:58
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
10月最好是先 貸:其他應(yīng)付款
2023 12/27 10:59
84784955
2023 12/27 11:01
老師 分錄可以寫詳細(xì)一點嗎 我沒太明白
王璐璐老師
2023 12/27 11:03
計提房租? 借:管理費用? 貸:其他應(yīng)付款
84784955
2023 12/27 11:05
可我的房租 10月已經(jīng)支付啦!只是沒開票 那現(xiàn)在貸其他應(yīng)付款 收到發(fā)票用其他應(yīng)付款和預(yù)付對沖嗎?
王璐璐老師
2023 12/27 11:07
是的? 到時候?qū)_就行的哈
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