問題已解決
本年由于部分發(fā)票匯率用錯了,稅所那邊要我們一次性以無票收入的形式補繳了這部分增值稅,我的分錄是 應(yīng)交稅金-銷項 貸 銀行存款,但因為這個銷項稅是差額稅,現(xiàn)在科目余額表上有個余額,不知道應(yīng)該調(diào)到結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目上



匯兌差異轉(zhuǎn)財務(wù)費用中
2023 12/27 11:03

84785005 

2023 12/27 11:04
是開發(fā)票的稅率用錯了

夏春燕老師 

2023 12/27 11:11
稅率用錯,計算稅額也錯了,那就沖之前的賬,然后按正確的做分錄

84785005 

2023 12/27 11:16
但增值稅申報表上的收入就對不上了,稅所那邊直接把稅費折成一個無票收入,讓我們在附表一做更正添加了無票收入,等于其實虛增了實際收入,這種情況還要沖之前的帳嗎?

夏春燕老師 

2023 12/27 11:21
這種情況你只能根據(jù)稅務(wù)局要求去處理了。

夏春燕老師 

2023 12/27 11:21
那就按無票收入做分錄
