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問(wèn)題已解決

原材料采購(gòu),不合作了款未付,發(fā)票未開(kāi), 賬面做了 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 ,現(xiàn)在想清賬,怎么做呢,無(wú)發(fā)票需要納稅調(diào)增嗎

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/27 13:07
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)把這個(gè)會(huì)計(jì)分?jǐn)?shù)做負(fù)數(shù)就可以了
2023 12/27 13:08
84784992
2023 12/27 13:09
負(fù)數(shù)的話,倉(cāng)庫(kù)賬不對(duì)了
東老師
2023 12/27 13:09
意思庫(kù)存也已經(jīng)到了嗎? 你沒(méi)給對(duì)方付錢嗎
84784992
2023 12/27 13:10
停止合作了,不給錢了,對(duì)方也不開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)了
東老師
2023 12/27 13:11
因?yàn)橘~上你是借原材料貸應(yīng)付賬款的,原材料不涉及到損益,所以就不涉及到納稅調(diào)整,應(yīng)付賬款不支付了,就記錄到營(yíng)業(yè)外收入
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